Ecosistema · Acquisti

Confronta l'offerta. Approva l'ordine. Paga verificando tre documenti.

Il responsabile acquisti parte dal fabbisogno e dalle offerte attive; approvatore, fornitore, ricevimento e amministrazione intervengono ciascuno nella propria fase.

Segui le operazioni

Come funziona la tua attività.

Chi esegue questo passaggioAcquirente

01. Concordare le condizioni di fornitura

Confronta condizioni e tempi; conserva il prezzo selezionato.

La decisione successiva

Invia l'acquisto proposto per approvazione.

Chi esegue questo passaggioApprovatore del budget

02. Approvare l'impegno

Approva fornitore, magazzino ricevente, valuta e quantità ordinata.

La decisione successiva

L'acquirente invia l'ordine approvato al fornitore.

Chi esegue questo passaggioFornitore · coordinatore degli ingressi

03. Conservare il riferimento dell'ordine

Conserva il numero d'ordine per ricevimento e abbinamento.

La decisione successiva

Invia i riferimenti di prodotto e ordine al ricevimento.

Chi esegue questo passaggioAddetto al ricevimento merci

04. Registrare il ricevimento fisico

Collega il ricevimento effettivo all'ordine; i soli contatori non bastano.

La decisione successiva

Avvisa l'acquirente; conserva le prove del ricevimento per la finanza.

Chi esegue questo passaggioContabilità fornitori

05. Registrare la fattura

Collega le righe di fattura senza riscrivere la quantità del fornitore.

La decisione successiva

Richiedi l'abbinamento prima dell'approvazione finanziaria.

Chi esegue questo passaggioServizio di abbinamento · acquirente

06. Evidenziare la discrepanza

Conserva la discrepanza di quantità e valore nel primo risultato.

La decisione successiva

L'acquirente segue l'ammanco; la finanza conserva l'eccezione.

Chi esegue questo passaggioAddetto al ricevimento · contabilità fornitori

07. Abbinare dopo la seconda consegna

Registra eventuali ulteriori ricevimenti e ripeti l'abbinamento senza eliminare il primo risultato.

La decisione successiva

La finanza verifica l'abbinamento prima dell'approvazione separata del debito.

Cosa includere nel modello dei costi

Valore dell'acquisto
Prezzo unitario p concordato, nella valuta della fattura.
Prove di ricevimento
Confronta le quantità ricevute valorizzate al prezzo unitario concordato con quelle fatturate.
Altri costi
Verificare separatamente trasporto e movimentazione concordati.

Cosa prepara la prima operazione

  1. Collegamento all'ordine

    Il ricevimento riporta il numero dell'ordine di acquisto.

  2. Risolvere la differenza di quantità

    Registra le quantità mancanti quando arrivano, poi riconcilia ricevimento e fattura.

  3. Traccia di audit

    Conservare entrambi i risultati e mantenere separata l'approvazione finanziaria.

La tecnologia dietro il flusso

La tecnologia dietro il flusso

Acquisti, ordini, avvisi di spedizione, ricevimento e finanza forniscono i tre documenti necessari all'abbinamento. È un flusso dell'acquirente, distinto dal portale vendite del fornitore.

A portata di mano

I team di ricevimento registrano le quantità fisiche con gli strumenti di magazzino configurati; acquisti e finanza verificano i registri di propria competenza autorizzata.

Applicazioni

Prepara la prima operazione

  • Responsabilità di approvazione dell'acquirente
  • Categorie di fornitura e sito ricevente
  • Responsabilità per fatture e discrepanze

Decisione di acquisto

Il confronto parte dalle condizioni effettivamente ordinabili

  • SKU e categoria
  • Prezzo di vendita (SELL) visibile all'acquirente
  • Quantità minima d'ordine
  • Tempo di consegna dichiarato
  • Periodo di validità

Le colonne di costo e margine sono visibili solo ai ruoli autorizzati dal backend. Il confronto per il cliente non ricostruisce questi valori.

Separazione dei compiti

Una bozza non impegna il fornitore

  1. Prepara

    Scegli fornitore, righe, quantità, valuta e data prevista nell'ambito del cliente corretto.

  2. Invia e approva

    L'ordine entra nella coda di approvazione; ruoli e transizioni di stato stabiliscono chi può renderlo vincolante.

  3. Emetti

    Dopo l'approvazione, il fornitore riceve l'ordine nel proprio spazio per accettarlo o rifiutarlo.

ASN e ricezione

Ciò che è stato annunciato non è ancora stato ricevuto

Fornitore · ASN

Il fornitore comunica la spedizione e le quantità delle righe dell'ordine di acquisto.

Magazzino · Ricezione

Il ricevimento registra le quantità per riga, comprese consegne parziali e differenze.

Ordine di acquisto · Stato

Quantità ordinate, annunciate e ricevute restano visibili senza sovrascrivere la loro origine.

Controllo finanziario

La verifica a tre vie confronta tre documenti, riga per riga

  1. 1 · Ordine di acquisto

  2. 2 · Ricezione

  3. 3 · Fattura del fornitore

Il sistema confronta quantità ordinate, ricevute e fatturate e prezzi unitari. Le differenze devono essere risolte; non diventano silenziosamente fatture approvate.

Ambiti di responsabilità

Acquisti, spazio fornitori e scorte di consumabili hanno ambiti distinti

  • Team acquisti

    Confronta, crea e approva l'ordine di acquisto nell'ambito del cliente.

  • Fornitore

    Risponde all'ordine e annuncia la spedizione in uno spazio separato.

  • Amministrazione

    Registra la fattura e gestisce il risultato della verifica.

Definisci il tuo processo di acquisto

Descrivi fornitori, livelli di approvazione, ricezioni e fatture. Prima si verifica l'idoneità dell'account; questa pagina non pubblica un prezzo software fisso.