Wer diesen Schritt übernimmtEinkäufer
01. Lieferbedingungen vereinbaren
Vergleichen Sie Bedingungen und Lieferzeit; halten Sie den ausgewählten Preis fest.
Die nächste Entscheidung
Legen Sie den vorgeschlagenen Einkauf zur Freigabe vor.
Partnernetzwerk · Einkauf
Der Einkauf beginnt mit Bedarf und aktiven Angeboten. Freigabe, Lieferant, Wareneingang und Finanzen haben jeweils eigene Aufgaben im Ablauf.
Den Ablauf verfolgen
Wer diesen Schritt übernimmtEinkäufer
Vergleichen Sie Bedingungen und Lieferzeit; halten Sie den ausgewählten Preis fest.
Legen Sie den vorgeschlagenen Einkauf zur Freigabe vor.
Wer diesen Schritt übernimmtBudgetverantwortlicher
Genehmigen Sie Lieferant, Empfangslager, Währung und Bestellmenge.
Der Einkäufer sendet die genehmigte Bestellung an den Lieferanten.
Wer diesen Schritt übernimmtLieferant · Wareneingangskoordinator
Bewahren Sie die Bestellnummer für Wareneingang und Abgleich auf.
Senden Sie Produkt- und Bestellreferenzen an den Wareneingang.
Wer diesen Schritt übernimmtWarenempfänger im Lager
Verknüpfen Sie den tatsächlichen Wareneingangsbeleg mit der Bestellung; Zähler allein reichen nicht aus.
Benachrichtigen Sie den Einkäufer; bewahren Sie Wareneingangsnachweise für die Finanzen auf.
Wer diesen Schritt übernimmtKreditorenbuchhaltung
Verknüpfen Sie Rechnungspositionen, ohne die Menge des Lieferanten umzuschreiben.
Fordern Sie vor der finanziellen Freigabe einen Abgleich an.
Wer diesen Schritt übernimmtAbgleichdienst · Einkäufer
Bewahren Sie die Mengen- und Wertabweichung im ersten Ergebnis auf.
Der Einkäufer verfolgt die Fehlmenge; die Finanzen bewahren die Ausnahme auf.
Wer diesen Schritt übernimmtWarenempfänger · Kreditorenbuchhaltung
Erfassen Sie weitere Wareneingänge und gleichen Sie erneut ab, ohne das erste Ergebnis zu löschen.
Die Finanzen prüfen den Abgleich vor der separaten Freigabe der Verbindlichkeit.
Der Wareneingang enthält die Bestellnummer.
Erfassen Sie ausstehende Mengen bei Ankunft und stimmen Sie dann Wareneingang und Rechnung ab.
Beide Ergebnisse aufbewahren und die finanzielle Freigabe getrennt halten.
Beschaffung, Bestellungen, Lieferavise, Wareneingang und Finanzen liefern die drei für den Abgleich nötigen Belege. Dies ist ein Käuferprozess, getrennt vom Vertriebsportal für Lieferanten.
Wareneingangsteams erfassen physische Mengen mit den eingerichteten Lagerwerkzeugen; Einkauf und Finanzen prüfen ihre jeweils berechtigten Datensätze.
AnwendungenKaufentscheidung
Kosten- und Margenspalten erscheinen nur für im Backend berechtigte Rollen. Der Vergleich für Kunden rekonstruiert diese Werte nicht.
Getrennte Zuständigkeiten
Lieferant, Positionen, Mengen, Währung und erwartetes Datum im richtigen Kundenbereich auswählen.
Die Bestellung kommt in die Freigabewarteschlange. Rollen und Statusübergänge bestimmen, wer sie verbindlich auslösen darf.
Nach Freigabe erhält der Lieferant die Bestellung in seinem Bereich zur Annahme oder Ablehnung.
Lieferavis und Wareneingang
Der Lieferant meldet Versand und Mengen zu den Bestellpositionen.
Der Wareneingang erfasst Mengen je Position, einschließlich Teillieferungen und Abweichungen.
Bestellte, angekündigte und eingegangene Mengen bleiben mit ihrer jeweiligen Herkunft sichtbar.
Finanzkontrolle
Das System vergleicht bestellte, empfangene und berechnete Mengen sowie Stückpreise. Abweichungen müssen geklärt werden; eine Rechnung wird dadurch nicht stillschweigend freigegeben.
Aufgabenbereiche
Vergleicht Angebote, erstellt Bestellungen und gibt sie im Kundenbereich frei.
Beantwortet die Bestellung und kündigt den Versand im eigenen Bereich an.
Erfasst die Rechnung und bearbeitet das Abgleichergebnis.
Beschreiben Sie Lieferanten, Freigabestufen, Wareneingänge und Rechnungen. Zunächst wird Ihr Konto qualifiziert; diese Seite nennt keinen festen Softwarepreis.