Quién realiza este pasoComprador
01. Acordar condiciones de suministro
Compare condiciones y plazo; conserve el precio seleccionado.
La siguiente decisión
Enviar la propuesta de compra para aprobación.
Ecosistema · Compras
El responsable de compras parte de la demanda y de ofertas activas; aprobador, proveedor, recepción y finanzas actúan en fases separadas.
Seguir la operación
Quién realiza este pasoComprador
Compare condiciones y plazo; conserve el precio seleccionado.
Enviar la propuesta de compra para aprobación.
Quién realiza este pasoResponsable de aprobar el presupuesto
Apruebe proveedor, almacén receptor, moneda y cantidad pedida.
El comprador envía el pedido aprobado al proveedor.
Quién realiza este pasoProveedor · coordinador de entradas
Conserve el número de pedido para recepción y conciliación.
Envíe las referencias de producto y pedido a recepción.
Quién realiza este pasoReceptor del almacén
Vincule el registro real de recepción al pedido; los contadores por sí solos no bastan.
Avise al comprador y conserve las pruebas de recepción para finanzas.
Quién realiza este pasoCuentas por pagar
Vincule las líneas sin modificar la cantidad del proveedor.
Solicite la conciliación antes de la aprobación financiera.
Quién realiza este pasoServicio de conciliación · comprador
Conserve la diferencia de cantidad y valor en el primer resultado.
El comprador reclama el faltante; finanzas conserva la excepción.
Quién realiza este pasoRecepción · cuentas por pagar
Registre toda recepción adicional y vuelva a conciliar sin borrar el primer resultado.
Finanzas revisa la conciliación antes de aprobar por separado la cuenta por pagar.
La recepción incluye el número del pedido de compra.
Registre las cantidades pendientes cuando lleguen y concilie recepción y factura.
Conserve ambos resultados y separe la aprobación financiera.
Compras, pedidos, avisos anticipados, recepción y finanzas aportan los tres registros para conciliar. Es un proceso del comprador, separado del portal de ventas del proveedor.
Recepción registra cantidades físicas con las herramientas configuradas; compras y finanzas revisan sus propios registros autorizados.
AplicacionesDecisión de compra
Las columnas de coste y margen solo se muestran a roles autorizados por el backend. La comparación del cliente nunca reconstruye esos valores.
Separación de funciones
Elija proveedor, líneas, cantidades, moneda y fecha prevista dentro del alcance del cliente correcto.
El pedido entra en una cola de aprobación; los roles y las transiciones del ciclo de vida determinan quién puede comprometerlo.
Tras la aprobación, el proveedor recibe el pedido en su propio espacio para aceptarlo o rechazarlo.
ASN y después recepción
El proveedor anuncia el envío y las cantidades correspondientes a las líneas del pedido de compra.
La recepción registra cantidades por línea, incluidas recepciones parciales y diferencias.
Las cantidades pedidas, anunciadas y recibidas permanecen visibles sin sobrescribir su fuente.
Control financiero
El sistema compara las cantidades pedidas, recibidas y facturadas, además de los precios unitarios. Una diferencia pasa a ser una discrepancia por resolver; no se convierte silenciosamente en una factura aprobada.
Límites
Compara, crea y aprueba el pedido de compra dentro del alcance del cliente.
Responde al pedido y anuncia el envío desde un espacio separado.
Registra la factura y gestiona el resultado de la conciliación.
Describa sus proveedores, niveles de aprobación, recepciones y facturas. Primero se evalúa la cuenta; esta página no publica un precio fijo de software.